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    索 引 號 640324010/2022-00021 發文時間 2022-05-05
    發布機構 同心縣財政局 文 號
    公開方式 主動公開 有效性 有效
    標 題: 2022年元至四份財政預算執行情況
    2022年元至四份財政預算執行情況

    一、一般公共預算收入基本情況

    今年4月份,我縣公共財政預算收入完成14574萬元,完成年度預算數39160萬元的37.2%,較上年同期13419萬元增長8.6%。稅收收入增長平穩,公共財政預算收入從具體項目來看:

    1、稅收收入完成10558萬元,完成年度預算數29660萬元的35.6%,較上年同期11283萬元下降6.4%。其中:國內增值稅完成3588萬元,完成年度預算數12060萬元的29.8%,較上年同期2566萬元增長39.8%;企業所得稅完成2330萬元,完成年度預算數3000萬元的77.7%,較上年同期1180萬元增長97.5%;個人所得稅完成72萬元,完成年度預算數1100萬元的6.5%,較上年同期209萬元下降65.6%;城市維護建設稅完成470萬元,完成年度預算數1600萬元的29.4%,較上年同期439萬元增長7.1%;房產稅完成207萬元,完成年度預算數600萬元的34.5%,較上年同期180萬元增長15%,印花稅完成287萬元,完成年度預算數850萬元的33.8%,較上年同期311萬元下降7.7%;耕地占用稅完成1585萬元,完成年度預算數5800萬元的27.3%,較上年同期4043萬元下降60.8%;契稅完成497萬元,完成年度預算數1800萬元的27.6%,較上年同期883萬元下降43.7%。

    非稅收入完成4016萬元,完成年度預算數9500萬元的42.3%,較上年同期2136萬元增長88%。其中:專項收入完成443萬元,完成年度預算數2000萬元的22.2%,較上年同期291萬元增長52.2%;教育附加費收入427萬元、殘疾人就業保障金收入16萬元;行政事業性收費完成618萬元,完成年度預算數1250萬元的49.4%;截止四月底行政事業性收費主要收到水利行政事業性收費收入中水土保持補償費117萬元、衛生健康行政事業性收費1萬元、自然資源行政事業性收費收入耕地開墾費500萬元。較上年同期241萬元增長156.4%;罰沒收入完成704萬元,完成年度預算數2600萬元的27.1%,較上年同期1256萬元下降43.9%;國有資本經營收入去今兩年均無收入。國有資源(資產)有償使用收入2251萬元,完成年度預算數2500萬元的90%,較去年同期322萬元增長599.1%;捐贈收入和政府住房基金收入暫無收入。

    財政運行的主要特點:

    (1)稅收收入同比下降,主體稅種中增值稅和企業所得稅因為銷售收入穩定增長及企業利潤增加的原因保持較高增速,個稅因為個人所得稅綜合所得匯算清繳退稅多達94萬元,增幅下降65.6%。2021年因為房地產交易及土地拍賣活躍帶動契稅、耕地占用稅稅收入增收致使基數過大,2022年降速較大。

    (2)非稅收入總體增長平穩,支撐收入增長作用明顯,截止四月底完成非稅收入4016萬元,同比增長88%,完成年度預算數的42.3%,快于序時進度27個百分點。支撐收入整體增長的主要項目有:行政事業性收費增收377萬元,國有資源(資產)有償使用收入增收1929萬元。

    二、一般公共預算支出基本情況

    1-4月份,我縣公共財政預算支出158400萬元,完成年度變動預算數421850萬元的37.5%,較上年同期176427萬元下降10.2%。公共財政預算支出從具體項目來看:

    1、一般公共服務支出7726萬元,完成年度變動預算數27113萬元的28.5%,較上年同期7460萬元增長3.6%;

    2、公共安全支出3173萬元,完成年度變動預算數11814萬元的26.9%,較上年同期3299萬元下降3.8%;

    3、教育支出22099萬元,完成年度變動預算數86213萬元的25.6%,比上年同期39774萬元下降44.4%;

    4、社會保障和就業支出50226萬元,完成年度變動預算數76017萬元的66.1%,比上年同期30800萬元增長63.1%;

    5、醫療衛生與計劃生育支出13586萬元,完成年度變動預算數31634萬元的42.9%,較上年同期11963萬元增長13.6%;

    6、城鄉社區事務支出4201萬元,完成年度變動預算數11423萬元的36.8%,較上年同期10778萬元下降61%;

    7、農林水事務支出25326萬元,完成年度變動預算數98389萬元的25.7%,較上年同期40649萬元下降37.7%;

    8、交通運輸支出8306萬元,完成年度變動預算數21335萬元的38.9%,較上年同期5861萬元增下降41.7%;

    9、住房保障支出14684萬元,完成年度變動預算數18565萬元的79.1%,較上年同期11816萬元增長24.3%;

    財政支出運行的主要特點:

    (1)一般公共預算支出總體平穩,支出進度雖快于序時進度,但增長為負同比下降10.2%,(2)二是持續優化支出結構,民生和重點領域保障有力,民生支出累計完成14.49億元,占全縣一般公共預算支出的91%(3)落實常態化財政資金直達機制,推動財政資金聚力增效,直達資金預算執行總體良好。

    三、2022年預算編制和財政工作的總體要求

    同心縣將繼續高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會和習近平總書記視察寧夏的重要講話精神,全面落實縣第十四次黨代會的決策部署,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,深入實施高質量發展,加快構建新發展格局,以系統觀念鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果,扎實做好“六 穩”工作,全面落實“六?!比蝿?。推動積極財政政策提質增效、更可持續;加強財政資源統籌,調整優化財政支出結構,深化預算管理制度改革,加快建立現代財稅體制;充分發揮財政支撐、引導和保障作用,將“財為政服務”落實到財政工作全過程,為建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區、實施鄉村振興戰略、“四大提升行動”提供堅實的財力保障。

    2022年預算編制和財政工作的原則:預算編制繼續采取“緊平衡”原則,

    (一)是收支預算安排與經濟發展相適應。收入預算編制充分考慮疫情防控常態化和減稅降費政策減收效應持續釋放的影??響,科學預測、積極穩妥,確保財政收入與經濟發展水平基本一致。支出安排充分體現積板導向,保持適度的支出強度,為“8+1"重點產業發展、“四大提升行動"提供有力支撐,

    (二)是樹立政府過“緊日子"的思想。堅持厲行節約辦一切事業,當好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”,不該花的錢堅決不花。壓減一般性支出,對非重點、非剛性支出從嚴從緊安排預算,對可干可不干的項目不予安排預算。

    (三)是堅持全面統籌保障重點支出。全面落實“三?!币?,加大支出結構調整力度,將騰挪出來的資金用于保障縣委重大部署落實。充分挖掘增收節支潛力,加強財政資金統籌使用,增加資金有效供給,增強重大戰略任務財力保障。

    (四)是堅持績效理念提升資金效益。堅持“花錢必問效,無效必問責”,建立健全績效導向的預算管理機制,提高財政資源配置效率和資金使用效益。






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