<address id="9hd9n"></address>

<sub id="9hd9n"></sub>

<form id="9hd9n"></form>

<address id="9hd9n"></address>

<address id="9hd9n"><listing id="9hd9n"></listing></address>

    索 引 號 640324010/2022-00011 發文時間 2022-04-01
    發布機構 同心縣財政局 文 號
    公開方式 主動公開 有效性 有效
    標 題: 2022年元至三份財政預算執行情況
    2022年元至三份財政預算執行情況


    一、一般公共預算收入基本情況

    今年3月份,我縣公共財政預算收入完成12055萬元,完成年度預算數39160萬元的30.8%,較上年同期10625萬元增長13.5%。稅收收入增長平穩,公共財政預算收入從具體項目來看:

    1、稅收收入完成8687萬元,完成年度預算數29660萬元的29.3%,較上年同期8848萬元下降1.8%。其中:國內增值稅完成3363萬元,完成年度預算數12060萬元的27.9%,較上年同期2034萬元增長65.3%;企業所得稅完成1330萬元,完成年度預算數3000萬元的44.3%,較上年同期419萬元增長217.4%;個人所得稅完成57萬元,完成年度預算數1100萬元的5.2%,較上年同期159萬元下降64.2%;城市維護建設稅完成389萬元,完成年度預算數1600萬元的24.3%,較上年同期339萬元增長14.7%;房產稅完成121萬元,完成年度預算數600萬元的20.2%,較上年同期73萬元增長65.8%,印花稅完成228萬元,完成年度預算數850萬元的26.8%,較上年同期223萬元增長2.2%;耕地占用稅完成1574萬元,完成年度預算數5800萬元的27.1%,較上年同期4043萬元下降61.1%;契稅完成445萬元,完成年度預算數1800萬元的24.7%,較上年同期660萬元下降32.6%。

    非稅收入完成3368萬元,完成年度預算數9500萬元的35.5%,較上年同期1776萬元增長89.6%。其中:專項收入完成360萬元,完成年度預算數2000萬元的18%,較上年同期228萬元增長57.9%;教育附加費收入348萬元、殘疾人就業保障金收入12萬元;行政事業性收費完成556萬元,完成年度預算數1250萬元的44.5%;截止三月底行政事業性收費主要收到水利行政事業性收費收入中水土保持補償費54萬元、衛生健康行政事業性收費1萬元、自然資源行政事業性收費收入耕地開墾費500萬元。較上年同期208萬元增長167.3%;罰沒收入完成528萬元,完成年度預算數2600萬元的20.3%,較上年同期1009萬元下降47.7%;國有資本經營收入去今兩年均無收入。國有資源(資產)有償使用收入1924萬元,完成年度預算數2500萬元的77%,較去年同期311萬元增長518.6%;捐贈收入和政府住房基金收入暫無收入。

    財政運行的主要特點:

    (1)一般公共預算收入實現“雙位數”增長,且完成快于序時進度。同心縣財政局強化組織收入,保持財政收入穩定增長。截止三月底完成財政收入12055萬元,同比增長13.5%,完成年度預算收入目標的30.8%,連續三月實現正增長。

    (2)稅收收入增速放緩,當月出現負增長,主體稅種中增值稅和企業所得稅因為銷售收入穩定增長及企業利潤增加的原因保持較高增速,個稅因為個人所得稅綜合所得匯算清繳退稅多達50萬元,回落幅度較大。2021年因為房地產交易及土地拍賣活躍帶動契稅、耕地占用稅稅收入增收致使基數過大,2022年降速較大。

    (3)非稅收入大幅增加超額完成一季度目標任務,截止三月底完成非稅收入3368萬元,同比增長89.6%,增收因素:自然資源行政事業性收費收入耕地占用費繳納入庫500萬元。

    ????二、一般公共預算支出基本情況

    1-3月份,我縣公共財政預算支出117265萬元,完成年度變動預算數386628萬元的30.3%,較上年同期112112萬元增長4.6%。公共財政預算支出從具體項目來看:

    1、一般公共服務支出6364萬元,完成年度變動預算數26945萬元的23.6%,較上年同期4583萬元增長38.9%;

    2、公共安全支出2445萬元,完成年度變動預算數11814萬元的20.7%,較上年同期1977萬元增長23.7%;

    3、教育支出18093萬元,完成年度變動預算數86124萬元的21%,比上年同期23643萬元下降23.5%;

    4、社會保障和就業支出41811萬元,完成年度變動預算數74058萬元的56.5%,比上年同期22152萬元增長88.7%;

    5、醫療衛生與計劃生育支出11509萬元,完成年度變動預算數31594萬元的36.4%,較上年同期9398萬元增長22.5%;

    6、城鄉社區事務支出3821萬元,完成年度變動預算數10773萬元的35.5%,較上年同期5202萬元下降26.5%;

    7、農林水事務支出12080萬元,完成年度變動預算數82979萬元的14.6%,較上年同期18059萬元下降33.1%;

    8、交通運輸支出2051萬元,完成年度變動預算數6223萬元的33%,較上年同期5493萬元增下降62.7%;

    9、住房保障支出14626萬元,完成年度變動預算數18565萬元的78.8%,較上年同期11130萬元增長31.4%;

    財政支出運行的主要特點

    (1)財政支出符合預期,預算執行快于序時進度。截至3月份底,我縣公共財政預算支出117265萬元,完成年度變動預算數386628萬元的30.3%,同比增長4.6%,財政支出與來源總體匹配,保持合理強度。(2)財政資金統籌有力,重點支出得到有效保障民生投入持續加大,重點用于教育、醫療、社保等方面,兜牢民生底線。(3)積極財政政策發揮有力,財政直達資金精準落地,三月直達資金85287萬元,分配率100%,支付26950萬元,完成31.6%,超出序時進度26個百分點。

    ????三、2022年預算編制和財政工作的總體要求

    同心縣將繼續高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和習近平總書記視察寧夏的重要講話精神,全面落實縣第十四次黨代會的決策部署,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,深入實施高質量發展,加快構建新發展格局,以系統觀念鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?。推動積極財政政策提質增效、更可持續;加強財政資源統籌,調整優化財政支出結構,深化預算管理制度改革,加快建立現代財稅體制;充分發揮財政支撐、引導和保障作用,將“財為政服務”落實到財政工作全過程,為建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區、實施鄉村振興戰略、“四大提升行動”提供堅實的財力保障。

    2022年預算編制和財政工作的原則:預算編制繼續采取“緊平衡”原則,

    (一)是收支預算安排與經濟發展相適應。收入預算編制充分考慮疫情防控常態化和減稅降費政策減收效應持續釋放的影??響,科學預測、積極穩妥,確保財政收入與經濟發展水平基本一致。支出安排充分體現積板導向,保持適度的支出強度,為“8+1"重點產業發展、“四大提升行動"提供有力支撐,

    (二)是樹立政府過“緊日子"的思想。堅持厲行節約辦一切事業,當好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”,不該花的錢堅決不花。壓減一般性支出,對非重點、非剛性支出從嚴從緊安排預算,對可干可不干的項目不予安排預算。

    (三)是堅持全面統籌保障重點支出。全面落實“三?!币?,加大支出結構調整力度,將騰挪出來的資金用于保障縣委重大部署落實。充分挖掘增收節支潛力,加強財政資金統籌使用,增加資金有效供給,增強重大戰略任務財力保障。

    (四)是堅持績效理念提升資金效益。堅持“花錢必問效,無效必問責”,建立健全績效導向的預算管理機制,提高財政資源配置效率和資金使用效益。

    ??


    ??

    ??

    ??

    ??

    ??

    ??


    附件下載:

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    打?。?a href="javascript:window.print();">

    網站地圖

    主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室

    寧ICP備0900464號-5????網站標識碼:6403240007寧公網安備64032402000014號

    18禁大尺度污污啪啪网站
    <address id="9hd9n"></address>

    <sub id="9hd9n"></sub>

    <form id="9hd9n"></form>

    <address id="9hd9n"></address>

    <address id="9hd9n"><listing id="9hd9n"></listing></address>