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    索 引 號 640324010/2022-00010 發文時間 2022-03-01
    發布機構 同心縣財政局 文 號
    公開方式 主動公開 有效性 有效
    標 題: 2022年元至二月份財政預算執行情況
    2022年元至二月份財政預算執行情況

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    一、一般公共預算收入基本情況

    今年2月份,我縣公共財政預算收入完成8563萬元,完成年度預算數39160萬元的21.9%,較上年同期7617萬元增長12.4%。稅收收入增長平穩,公共財政預算收入從具體項目來看:

    1、稅收收入完成6133萬元,完成年度預算數29660萬元的20.7%,較上年同期6824萬元下降10.1%。其中:國內增值稅完成2154萬元,完成年度預算數12060萬元的17.9%,較上年同期1279萬元增長68.4%;企業所得稅完成1319萬元,完成年度預算數3000萬元的44%,較上年同期296萬元增長345.6%;個人所得稅完成122萬元,完成年度預算數1100萬元的11.1%,較上年同期153萬元下降20.3%;城市維護建設稅完成280萬元,完成年度預算數1600萬元的17.5%,較上年同期255萬元增長9.8%;房產稅完成96萬元,完成年度預算數600萬元的16%,較上年同期65萬元增長47.7%,印花稅完成202萬元,完成年度預算數850萬元的23.8%,較上年同期188萬元增長7.4%;耕地占用稅完成831萬元,完成年度預算數5800萬元的14.3%;契稅完成238萬元,完成年度預算數1800萬元的13.2%,較上年同期181萬元增長31.5%。

    非稅收入完成2430萬元,完成年度預算數9500萬元的25.6%,較上年同期793萬元增長206.4%。其中:專項收入完成224萬元,完成年度預算數2000萬元的11.2%,較上年同期175萬元下降28%;教育附加費收入212萬元、殘疾人就業保障金收入12萬元;行政事業性收費完成55萬元,完成年度預算數1250萬元的4.4%;截止二月底行政事業性收費主要收到水利行政事業性收費收入中水土保持補償費54萬元、衛生健康行政事業性收費1萬元。罰沒收入完成307萬元,完成年度預算數2600萬元的11.8%,較上年同期123萬元增長149.6%;國有資本經營收入去今兩年均無收入。國有資源(資產)有償使用收入1844萬元,完成年度預算數2500萬元的73.8%。捐贈收入和政府住房基金收入暫無收入。

    財政運行的主要特點:

    (1)財政收入保持較好的增長速度。同心縣財政局強化組織收入,保持財政收入穩定增長。截止二月底完成財政收入8563萬元,同比增長12.4%,完成年度預算收入目標的21.9%,快于序時進度31.2個百分點。12個稅種收入實現9增3減,其中增值稅、企業所得稅增長較大,耕地占用稅同比大幅下降。

    (2)非稅收入大幅增加,截止二月底完成非稅收入2430萬元,同比增長206.4%,主要是國有資源(資產)有償使用收入中其他利息收入繳納入庫。

    ????二、一般公共預算支出基本情況

    1-2月份,我縣公共財政預算支出51622萬元,完成年度變動預算數230327萬元的22.4%,較上年同期50343萬元增長2.5%。公共財政預算支出從具體項目來看:

    1、一般公共服務支出3861萬元,完成年度變動預算數24201萬元的16%,較上年同期2136萬元增長80.8%;

    2、公共安全支出1570萬元,完成年度變動預算數10275萬元的15.3%,較上年同期1146萬元增長37%;

    3、教育支出10405萬元,完成年度變動預算數57586萬元的18.1%,比上年同期8785萬元下降18.4%;

    4、社會保障和就業支出22542萬元,完成年度變動預算數38216萬元的59%,比上年同期15322萬元增長47.1%;

    5、醫療衛生與計劃生育支出6033萬元,完成年度變動預算數24090萬元的25%,較上年同期6469萬元下降6.7%;

    6、城鄉社區事務支出1842萬元,完成年度變動預算數9694萬元的19%,較上年同期4577萬元下降59.8%;

    7、農林水事務支出2453萬元,完成年度變動預算數19435萬元的12.6%,較上年同期8012萬元下降69.4%;

    8、交通運輸支出326萬元,完成年度變動預算數2723萬元的12%,較上年同期204萬元增增長59.8%;

    9、住房保障支出1075萬元,完成年度變動預算數16884萬元的6.4%,較上年同期1918萬元下降44%;

    財政支出運行的主要特點

    (1)財政支出符合預期,預算執行快于序時進度。截至2月份底,我縣公共財政預算支出51622萬元,完成年度變動預算數230327萬元的22.4%,同比增長2.5%,財政支出與來源總體匹配,保持合理強度。(2)民生投入持續加大,重點用于教育、醫療、社保等方面,兜牢民生底線。

    ????三、2022年預算編制和財政工作的總體要求

    同心縣將繼續高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和習近平總書記視察寧夏的重要講話精神,全面落實縣第十四次黨代會的決策部署,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,深入實施高質量發展,加快構建新發展格局,以系統觀念鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?。推動積極財政政策提質增效、更可持續;加強財政資源統籌,調整優化財政支出結構,深化預算管理制度改革,加快建立現代財稅體制;充分發揮財政支撐、引導和保障作用,將“財為政服務”落實到財政工作全過程,為建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區、實施鄉村振興戰略、“四大提升行動”提供堅實的財力保障。

    2022年預算編制和財政工作的原則:預算編制繼續采取“緊平衡”原則,

    (一)是收支預算安排與經濟發展相適應。收入預算編制充分考慮疫情防控常態化和減稅降費政策減收效應持續釋放的影響,科學預測、積極穩妥,確保財政收入與經濟發展水平基本一致。支出安排充分體現積板導向,保持適度的支出強度,為“8+1"重點產業發展、“四大提升行動"提供有力支撐,

    (二)是樹立政府過“緊日子"的思想。堅持厲行節約辦一切事業,當好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”,不該花的錢堅決不花。壓減一般性支出,對非重點、非剛性支出從嚴從緊安排預算,對可干可不干的項目不予安排預算。

    (三)是堅持全面統籌保障重點支出。全面落實“三?!币?,加大支出結構調整力度,將騰挪出來的資金用于保障縣委重大部署落實。充分挖掘增收節支潛力,加強財政資金統籌使用,增加資金有效供給,增強重大戰略任務財力保障。

    (四)是堅持績效理念提升資金效益。堅持“花錢必問效,無效必問責”,建立健全績效導向的預算管理機制,提高財政資源配置效率和資金使用效益。

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